Imparten taller sobre la transparencia en la administración pública Empleados del área administrativa y financiera de la Oficina de Planificación, de la Consultoría Jurídica y del Departamento de Licitaciones y Contrataciones del Ministerio de Educación (MINERD) participaron en un taller sobre El Proyecto de Transparencia en la Administración Pública en República Dominicana (TAP-DR), impartido por Taide Aquino, de la Contraloría General de la República, con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). Se refirió a la Contraloría como órgano rector del control interno y a los artículos y reglamentos que establecen esos mecanismos. También analizó las leyes, reglamentos, principios y objetivos que componen ese sistema en una institución. Taide Aquino, consultora privada de la USAID, expuso la necesidad de disponer de un efectivo control interno de los recursos dentro de una empresa o institución, para propiciar una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos con eficiencia, eficacia y confiabilidad. Explicó que el TAP-DR tiene el objetivo de propiciar la transparencia en los procesos administrativos, la supervisión y la mejoría del acceso a la información pública, las compras y contrataciones. Aseguró que el monitoreo constante, la información, comunicación y las evaluaciones de riesgo son elementos necesarios para el logro de los objetivos presupuestarios, que aun así podrían ser burlados, pero las políticas aplicadas alertarían al respecto de ese proceder. Se refirió a la Contraloría como órgano rector del control interno y a los artículos y reglamentos que establecen esos mecanismos. También analizó las leyes, reglamentos, principios y objetivos que componen ese sistema en una institución. Explicó que la principal meta del taller es contribuir a mejorar la calidad de los informes financieros corporativos y determinar si el control interno se maneja con eficiencia. Además, la especialista en finanzas habló sobre las políticas y prácticas de gestión en la valoración del riesgo institucional y detalló los componentes del proceso de control interno que incluyen el ambiente, los métodos avanzados de gerencia que se aplican en Estados Unidos, integridad ética y pública, filosofía y estilo de administración, estructura organizacional, delegación de autoridad, adhesión a políticas institucionales específicas aplicables y documentación de los sistemas y procesos. Asistieron a la actividad Luis Jesús Ennar Dorado, director general Financiero; el ingeniero William Sifres, director general de Edificaciones Escolares; Salvador López, de la Dirección de Contabilidad; Ana Ceballos Rodríguez, del Departamento de Tesorería; Julio Vólquez, de la Dirección de Recursos Humanos; Betty Céspedes Torres, de la Unidad de Auditoría; Lisette Rodríguez, de la Oficina Nacional de Planificación; Pedro Madé Geraldo, Carmen Reyes y Rita Serrano, por la Consultoría Jurídica. También estuvieron presentes, Claudia Tejada, especialista en licitaciones del Departamento de Compras y Contrataciones y Henry Núñez, de Libre Acceso a la Información. | ||
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